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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -9,15 +9,15 @@ msgstr "" | |
"Project-Id-Version: Odoo Server 9.0c\n" | ||
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" | ||
"POT-Creation-Date: 2016-09-10 16:15+0000\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2024-03-01 08:37+0000\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2024-08-31 12:06+0000\n" | ||
"Last-Translator: mymage <[email protected]>\n" | ||
"Language-Team: Italian (https://www.transifex.com/oca/teams/23907/it/)\n" | ||
"Language: it\n" | ||
"MIME-Version: 1.0\n" | ||
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | ||
"Content-Transfer-Encoding: \n" | ||
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" | ||
"X-Generator: Weblate 4.17\n" | ||
"X-Generator: Weblate 5.6.2\n" | ||
|
||
#. module: account_payment_mode | ||
#: model:ir.model.fields,help:account_payment_mode.field_account_payment_method__bank_account_required | ||
|
@@ -117,14 +117,14 @@ msgid "" | |
"will select the bank account on the payment order. If your company only has " | ||
"one bank account, you should always select 'Fixed'." | ||
msgstr "" | ||
"Per le modalità di pagamento che sono sempre collegate allo stesso conto " | ||
"bancario della tua azienda (come bonifico bancario dai clienti o addebito " | ||
"diretto SEPA dai fornitori), seleziona \"Fisso\". Per le modalità di " | ||
"pagamento che non sono sempre collegate allo stesso conto bancario (ad " | ||
"esempio addebito diretto SEPA per clienti, bonifico a fornitori), è " | ||
"necessario selezionare \"Variabile\", il che significa che si selezionerà il " | ||
"conto bancario nell'ordine di pagamento. Se la tua azienda ha un solo conto " | ||
"bancario, dovresti sempre selezionare \"Fisso\"." | ||
"Per modi di pagamento che sono sempre collegati allo stesso conto bancario " | ||
"dell'azienda (come il bonifico bancario dai clienti o addebito diretto SEPA " | ||
"dai fornitori), selezionare 'FIsso'. Per modi di pagamento che non sono " | ||
"sempre collegati allo stesso conto bancario (come un addebito diretto SEPA " | ||
"dei clienti, bonifico bancario ai fornitori), bisogna selezionare " | ||
"'Variabile', che significa che il conto bancario verrà selezionato " | ||
"nell'ordine di pagamento. Se l'azienda ha un solo conto bancario, bisogna " | ||
"sempre selezionare 'Fisso'." | ||
|
||
#. module: account_payment_mode | ||
#: model_terms:ir.ui.view,arch_db:account_payment_mode.account_payment_method_search | ||
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